4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/02/2015 ATÉ 11/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
1
14
Data de Lançamento: 11/02/2015 |
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
140,10
186
19/006-2015
1 - PAGAMENTO DE ÁGUA
140,10
1,0000
140,10
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E |
ECON. |
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.48.01
O
3.702,12
638
20/002-2015
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE |
TRABALHO URBANO E RURAL - REC. PRÓPRIO - ASSIST. DES. SOCIAL |
3.702,12
1,0000
3.702,12
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
200,56
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
636
26/001-2015
200,56
1 - REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TODOS |
OS SEUS EQUIPAMENTOS, PARA JANEIRO/2015 - REC. PRÓPRIO - ASSIST. DES. SOCIAL |
200,56
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E |
ECON. |
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.48.01
O
350,00
665
27/003-2015
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA ALUGUEL - REC. PRÓPRIO - ASSIST. DES. SOCIAL
350,00
1,0000
350,00
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E |
ECON. |
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.48.01
O
4.900,00
665
27/004-2015
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA ALUGUEL - REC. PRÓPRIO - ASSIST. DES. SOCIAL
4.900,00
1,0000
4.900,00
1.235,21
Outros/Não Aplicável
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
0,00
0,00
J
07.263.330/0001-19
0,00
5839
30/000-2015
1.235,21
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1690 - R$ 22.458,28
1.235,21
1,0000
1.235,67
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
0,00
J
11.275.768/0001-94
0,00
5839
31/000-2015
1.235,67
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1272 - R$ 28.083,34
1.235,67
1,0000
2.903,99
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
0,00
J
11.275.768/0001-94
0,00
5839
32/000-2015
2.903,99
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1273 - R$ 65.999,88
2.903,99
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E |
CONSTR. LT |
0,00
6.300,00
J
61.106.159/0001-80
0,00
5839
44/000-2015
6.300,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1811 - R$ 1.800.000,00
6.300,00
1,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
0,00
203,59
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
46.377.222/0003-90
0,00
338
74/001-2015
250,00
1 - TAXA DE LACRAÇÃO/DPVAT
203,59
SV
0,8100
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
273,03
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
231
79/001-2015
273,03
1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO RGI 4682978/28 - PAGAMENTO DA CONTA REFERENTE AO CONSUMO DE |
JANEIRO - COOPERATIVA DE RECICLÁVEIS - DES. AGRÁRIO |
273,03
1,0000
0,00
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
4.313,84
51
125/001-2015
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E |
FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO |
24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, |
PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - TERMINAL RODOVIÁRIO DE |
REGISTRO - Avenida Presidente Castelo Branco - Centro - SEC. ADMINISTRAÇÃO |
4.313,84
SV
1,0000
4.313,84
0,00
117/2014
Convite Compras e Serviços
C3 BRASIL CENÁRIO CONSULTORIA CRIATIVA LTDA
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
17.590.541/0001-10
28.500,00
71
132/001-2015
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PLANOS E METAS DE |
AÇOS PARA FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO. |
- MELHORIA NA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS - SEC. FINANÇAS |
28.500,00
SV
0,5000
57.000,00
0,00
Outros/Não Aplicável
VERA CRISTINA VASSÃO CABRAL PEREIRA
0,00
512,59
03.00.04.122.3.1.90.16.01
F
277.425.158-30
0,00
58
199/000-2015
512,59
1 - PAGAMENTO DE CRÉDITO DE PEQUENO VALOR - PROCESSO Nº 0003935-14.2006.8.26.0495 - AÇÃO DE |
EXECUÇÃO FISCAL - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO |
512,59
1,0000
0,00
78/2012
Tomada de Preço Compras e Serviços
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
0,00
46.292,04
RP
J
04.016.638/0001-71
0,00
5009
224/001-2013
[<<Primeira Página] [<Página Anterior]
[Próxima Página>] [Última Página>>]
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/02/2015 ATÉ 11/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
2
14
46.292,04
1 - Restos a pagar do empenho 224/0-2013 - SERVIÇOS DE OBRAS - CONVÊNIO - REF. A CONTRATAÇÃO DE |
EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE PARQUE MUNICIPAL ECOTURISTICO NO BAIRRO ARAPONGAL, PAGOS |
ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE N° 324.659-02/2010/MINISTÉRIO DO TURISMO/CAIXA - CONTRATO N° |
58/2012 - C/C 647101-1 CEF - SEC. PLANEJAMENTO |
46.292,04
1,0000
0,00
94/2013
Pregão Presencial
EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
53.174.058/0001-18
21.249,69
71
261/001-2015
1 - CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE |
LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE EMISSAO E GERENCIAMENTO DE DEMONSTRATIVO AS AUDIENCIAS |
PUBLICAS E SISTEMA VERIFICADOR DE CONTEUDO DE ARQUIVOS XML - SISTEMA OBJETIVANDO MELHORIA |
NA ARRECADAÇÃO - PARTE DO TERMO ADITIVO - FINANÇAS |
21.249,69
SV
1,0000
21.249,69
0,00
94/2013
Pregão Presencial
EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
53.174.058/0001-18
21.249,69
71
261/002-2015
1 - CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE |
LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE EMISSAO E GERENCIAMENTO DE DEMONSTRATIVO AS AUDIENCIAS |
PUBLICAS E SISTEMA VERIFICADOR DE CONTEUDO DE ARQUIVOS XML - SISTEMA OBJETIVANDO MELHORIA |
NA ARRECADAÇÃO - PARTE DO TERMO ADITIVO - FINANÇAS |
21.249,69
SV
1,0000
21.249,69
1.848,00
10076/2014
Dispensa
SIDES PEREIRA
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.36.05
F
595.323.358-20
0,00
448
302/001-2015
1.848,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - Destinado a uso e func. do Almoxarifado I (Meicamentos) - C/C 0903/006/624024-9 |
C.E.F. - Recurso Qualifar SUS Custeio - SAÚDE |
1.848,00
SV
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
6.208,39
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
6.208,39
131
441/002-2015
1 - REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DA ELEKTRO REF. ILUMINAÇÃO PÚBLICA MÊS 02/2015 - |
C/C 111-0 C.E.F - FINANÇAS |
6.208,39
1,0000
6.208,39
0,00
251/2015
Dispensa - Isento Obras
CODIVAR - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTER |
MUNIV |
0,00
788,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.977.073/0001-87
0,00
4
449/002-2015
788,00
1 - PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO REFERENTE EXERCICIO DE 2015 - GABINETE
788,00
1,0000
0,00
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
15.146.761/0001-23
4.336,07
672
481/001-2015
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E |
FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO |
24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, |
PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CASA LAR - Rua: Bauru , s / nº - |
Jardim São Paulo - Registro/SP - PARA USO DA CASA LAR - F.M.ASSIST. SOCIAL - C/C 28.285-5 B.B. |
4.336,07
SV
1,0000
4.336,08
0,00
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
1.165,18
209
486/001-2015
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E |
FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO |
24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, |
PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CEMITERIO DA PAZ, Rua Jose de |
Carvalho, s/nº - Bairro Nosso Teto - REGISTRO/SP - PARA USO DO CEMITERIO DA PAZ - Referente ao T.A. - |
SERV. MUNICIPAIS |
1.165,18
SV
0,2700
4.369,44
0,00
Outros/Não Aplicável
JOSÉ JOANES PEREIRA JUNIOR
0,00
394,00
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
301.638.058-73
0,00
142
497/001-2015
394,00
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE PRÓ-IBORE AO MEMBRO DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS |
DE INFRAÇÕES - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO - JANEIRO/2015 |
394,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORLANDO DE AZEVEDO
0,00
394,00
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
370.149.788-53
0,00
142
498/001-2015
394,00
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE PRÓ-IBORE AO MEMBRO DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS |
DE INFRAÇÕES - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO - JANEIRO/2015 |
394,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SONIA ANDRADE DE JESUS
0,00
394,00
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
162.458.878-60
0,00
142
499/001-2015
394,00
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE PRÓ-IBORE AO MEMBRO DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS |
DE INFRAÇÕES - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO - JANEIRO/2015 |
394,00
1,0000
0,00
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
0,01
209
571/001-2015
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E |
FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO |
24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, |
PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CEMITERIO DA PAZ, Rua Jose de |
0,01
SV
1,0000
0,01
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/02/2015 ATÉ 11/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
3
14
Carvalho, s/nº - Bairro Nosso Teto - REGISTRO/SP - PARA USO DO CEMITÉRIO DA PAZ - SERVIÇOS |
MUNICIPAIS |
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
196,78
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
731
592/002-2015
196,78
1 - PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA. EXERCÍCIO 2015 - SECRETARIA DE |
CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA E CEU- VILA NOVA - CULTURA |
196,78
1,0000
71,94
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
71,94
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
731
594/002-2015
71,94
1 - REFERENTE PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ÁGUA/ESGOTO. EXERCÍCIO 2015 - SECRETARIA DE CULTURA, |
BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÕES TURISTICA, PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS E CEU - VILA |
NOVA - CULTURA |
71,94
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
193,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
766
607/002-2015
193,00
1 - PAGAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2015 - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL |
DE ESPORTES - ESPORTES |
193,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
1.277,83
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
766
609/002-2015
1.277,83
1 - PAGAMENTO MENSAL DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES |
- ESPORTES |
1.277,83
1,0000
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
86,92
477
1032/001-2015
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 404-7 CEF
86,92
%
6,9500
12,50
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
241,95
143
1171/001-2015
1 - DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DESTA SECRETARIA - TRÂNSITO
241,95
1,0000
241,95
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
363,85
693
1362/001-2015
1 - PREVISÃO DE GASTOS DE TELEFONIA PARA OS Nº 13-38217889 / 13-38212932 / 13-38215213 - FUNSSOL
363,85
1,0000
363,85
0,00
360/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
54.747,06
04.00.04.123.3.2.90.21.01
J
00.000.000/0492-80
54.747,06
90
1427/001-2015
1 - JUROS SOBRE O REFINANCIAMENTO DO MUNICÍPIO - C/C 5.103-9 BB - SECRETARIA MUNICIPAL DE |
FINANÇAS |
54.747,06
1,0000
54.747,06
0,00
359/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
2.902,86
04.00.04.123.3.2.90.22.01
J
00.000.000/0492-80
2.902,86
91
1428/001-2015
1 - ENCARGOS DA DÍVIDA SOBRE O REFINANCIAMENTO DO MUNICÍPIO - C/C 5.103-9 BB - SECRETARIA |
MUNICIPAL DE FINANÇAS |
2.902,86
1,0000
2.902,86
0,00
358/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
19.621,15
04.00.04.123.4.6.90.71.01
J
00.000.000/0492-80
19.621,15
92
1429/001-2015
1 - PRINCIPAL DA DÍVIDA SOBRE O REFINANCIAMENTO DO MUNICÍPIO - C/C 5103-9 BB - SECRETARIA |
MUNICIPAL DE FINANÇAS |
19.621,15
1,0000
19.621,15
0,00
357/2015
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
0,00
3.043,99
04.00.04.123.4.6.90.71.01
J
29.979.036/0394-38
3.043,99
92
1430/001-2015
1 - PARCELAMENTO JUNTO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. A TRIBUTOS DE CONTRIBUIÇÕES |
PREVIDENCIÁRIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
3.043,99
1,0000
3.043,99
0,00
374/2015
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E |
ECON. |
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.48.01
O
250,00
665
1431/001-2015
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA ALUGUEL - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - REC. PRÓPRIO |
- ASSISTÊNCIA |
250,00
1,0000
250,00
0,00
375/2015
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E |
ECON. |
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.48.01
O
66.065,09
638
1435/001-2015
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE |
TRABALHO URBANO E RURAL - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA |
66.065,09
1,0000
66.065,09
0,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
2.532,00
661
1466/001-2015
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal nº 12/2015 - ASSISTÊNCIA
2.532,00
1,0000
2.532,00
0,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
3.000,00
661
1467/001-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/02/2015 ATÉ 11/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
4
14
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal Residência Inclusiva nº 15/2015 - ASSISTÊNCIA
3.000,00
1,0000
3.000,00
0,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
5.275,00
661
1471/001-2015
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal PSC nº 13/2015 - ASSISTÊNCIA
5.275,00
1,0000
5.275,00
0,00
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
02.173.852/0001-06
5.000,00
670
1488/001-2015
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Federal nº 11/2015 - C/C 28.285-5 B.B. - ASSISTÊNCIA
5.000,00
1,0000
5.000,00
0,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
01.329.836/0001-05
7.010,00
667
1493/001-2015
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Estadual nº 14/2015 - C/C 27.905-6 B.B. - ASSISTÊNCIA
7.010,00
1,0000
7.010,00
0,00
4076/2014
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
9.444,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
46.701.355/0001-09
0,00
731
1559/000-2015
3,56
1 - LOCAÇÃO DE MICRO- ONIBUS. com as seguintes especificações: leito com motorista, ar condicionado, |
janelas lacradas, 21 poltronas e cinto de segurança para todos os passageiros e seguro total, inclusive para os |
passageiros. Com no máximo 10 (dez) anos de fabricação. |
1.637,60
KM
460,0000
4,76
2 - LOCAÇÃO DE ÔNIBUS. leito com motorista, ar condicionado, janelas lacradas, toalete, frigobar, 42 poltronas |
e cinto de segurança para todos os passageiros e seguro total, inclusive para os passageiros . Com no Máximo |
10 (dez) anos de fabricação. - MICRO ÔNIBUS PARA A BANDA DURANTE AS 5 NOITES, 2 ÔNIBUS PARA OS |
INTEGRANTES DO BLOCO CAPRICHOSOS DO ACARAÚ (CANANÉIA), 1 ÔNIBUS PARA OS INTEGRANTES DO |
BLOCO RACIONAL (SETE BARRAS), 1 ÔNIBUS PARA OS INTEGRANTES DO G.R.E.S QUERO QUERO (ILHA |
COMPRIDA) E 1 ÔNIBUS PARA OS INTEGRANTES DO BLOCO CASINHA (IGUAPE) - CULTURA |
7.806,40
KM
1.640,0000
0,00
2041/2014
Pregão Presencial
BDT PLANEJAMENTO E COMUNICACAO LTDA.
11.629,15
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
67.138.560/0001-88
0,00
731
1560/000-2015
721,25
1 - TRANSMISSÃO DE TV STREAM DO SERVIÇO DE FILMAGEM PARA COBERTURA DE EVENTOS OFICIAIS DE |
PORTE V. Geração de imagem e áudio AO VIVO em transmissão simultânea para canais exclusivos de TV |
Stream na Internet, exibida em players, também exclusivos, através de sites ao critério da Prefeitura Municipal. |
Essa transmissão será acessada por internautas via PC (plataforma Windows), Mac, Ipods e Ipads. Viabilização |
de entradas ao vivo em locais distantes do palco até 80 metros. A captura do sinal de vídeo do switcher digital |
deverá ser em padrão HDMI ou SDI. |
3.606,25
SV
5,0000
1.604,58
2 - SERVIÇOS DE FILMAGEM (CAPTURA DE IMAGEM E EDIÇÃO) E CORTE EM SWITCHER PARA COBERTURA DE |
EVENTOS OFICIAIS DE PORTE VII. Eventos com duração máxima de 10h (dez horas). Captação mínima de 8 |
(oito) horas de imagens, realizado com no mínimo 03 (três) câmeras, sendo uma (01) grua e 03 (três) |
cinegrafistas, com câmeras HDV Full HD, com entrada de áudio XLR sem adaptações e saída de vídeo SDI sem |
adaptações, com iluminação mínima de 1 lux, com transmissão simultânea para telão com corte em switcher, |
edição e sonorização. Gravar no mínimo 03 entrevistas com microfone sem fio e com cubo com a logomarca |
da PREFEITURA MUNICIPAL. Entrega do material filmado e editado em 02 (duas) cópias em DVD com |
impressão inkjet em estojo personalizado com capa em papel fotográfico. Entrega dos arquivos digitais, das |
imagens válidas, na extensão nativa (proprietária) da câmera de filmagem. O switcher de corte de câmeras |
deverá ser digital com qualidade FULL HD e ter no mínimo quatro entradas para cabeamento SDI. A |
comunicação com a equipe de cinegrafistas e produção deverá ser por sistema sem fio. - FILMAGEM E |
TRANSMISSÃO DO CARNAVAL 2015 - CULTURA |
8.022,90
SV
5,0000
0,00
11674/2014
Pregão Presencial
TURISMO DIRETO AGENCIAMENTO DE VIAGENS LTDA. |
- EPP |
1.253,40
0,00
17.00.13.392.3.3.90.39.01
J
03.746.990/0001-08
0,00
741
1561/000-2015
96,61
1 - APARTAMENTO TRIPLO - SEM AR CONDICIONADO
483,05
SV
5,0000
154,07
2 - APARTAMENTO QUÁDRUPLO- SEM AR CONDICIONADO - HOSPEDAGEM PARA A BANDA QUE IRÁ SE |
APRESENTAR NO CARNAVAL 2015 - CULTURA |
770,35
SV
5,0000
0,00
474/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
422,60
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
0,00
98
1562/000-2015
105,65
1 - TAXA DE DPVAT - DPVAT 2015 DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - BSV 5735, DBA 9401, DBA 9422 E |
DBA 2075 - PLANEJ. URBANO |
422,60
SV
4,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EDSON BORGES
200,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
20.232.958/0001-15
0,00
338
1563/000-2015
200,00
1 - MANUTENÇÃO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA - Manutenção da cadeira odontologica da ESF Agrochá - C/C |
255-9 C.E.F. - TROCA DE SERINGA TRIPLICE |
200,00
SV
1,0000
0,00
4430/2014
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA
93,30
0,00
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
12.440.331/0001-21
0,00
101
1564/000-2015
85,00
1 - DVD-R - DL 8.5GB, 240 MINUTOS - TUBO COM 50 UNIDADES. O produto deverá ser desenvolvido para |
armazenamento de dados, imagens, multimídia, vídeo e gravar na seguinte velocidade: 8x. Compatível com |
gravadoras DVD + RDL. O produto deverá vir acondicionado em tubo com 50 unidades. - MULTILASER |
85,00
TB
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/02/2015 ATÉ 11/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
5
14
0,83
2 - CD-R GRAVÁVEL 700 MB. CD-R, gravável, 700MB, 80 minutos, capacidade para gravação de 52x, indicado |
para armazenamento de dados. O produto deverá vir acondicionado em envelope de papelão contendo: marca, |
código de barras, modo e tempo de gravação e dados de identificação do fabricante. - ELGIN - PARA USO |
DESTA SECRETARIA - PLANEJ. URBANO |
8,30
UN
10,0000
0,00
4430/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
29,70
0,00
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
101
1565/000-2015
14,85
1 - ENVELOPE SACO DE PAPELARIA, PAPEL KRAFT, MEDINDO 185MM X 248MM - CX COM 250 UNIDADES. |
produzido em papel kraft natural de primeira qualidade, com gramatura de 80 g/m², tipo saco com aba, sem |
nenhum tipo de impressão em seu corpo, na cor parda, com as seguintes dimensões: 185 mm x 248 mm. O |
produto deverá vir acondicionado em caixa de papelão ecologicamente correta, contendo 250 unidades, |
constando marca, modelo, dimensões, código de barras, número do lote e instruções de armazenamento. - |
FORONI - PARA USO DESTA SECRETARIA - PLANEJ. URBANO |
29,70
CX
2,0000
0,00
512/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A
65,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
80.227.796/0001-59
0,00
323
1566/000-2015
3,25
1 - PASSAGEM - REGISTRO/SETE BARRAS - PARA USO DA GESTANTE CLEIDE DIAS DE PAULA, MORADORA DO |
JARDIM VITÓRIA - SENTIDO SETE BARRAS EM CONSULTAS PRÉ NATAL NA UNIDADE DE SAÚDE EM REGISTRO |
- C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE |
65,00
SV
20,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EDSON BORGES
400,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
20.232.958/0001-15
0,00
338
1567/000-2015
400,00
1 - MANUTENÇÃO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA - MANUTENÇÃO DA CADEIRA DO SETOR DE ODONTO DA |
UNIDADE DE SAÚDE DO REGISTRO B - C/C 255-9 C.E.F. - TROCA DO SUPORTE DE AGUA PRESSURIZADA, |
REVISÃO DE VAZAMENTO DE AR - SAÚDE |
400,00
SV
1,0000
0,00
484/2015
Dispensa
ASSOCIAÇÃO COMPANHIA DAS ARTES
7.500,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
13.647.217/0001-30
0,00
462
1568/000-2015
7.500,00
1 - Aprensentação teatral e distribuição de preservativos para atuar na Campanha de Prevenção no Carnaval. - |
Dispensa de Licitação nº 005/2015 - Contratação de empresa para prestação de serviço de Artes Cênica para |
abordagem de foliões, com o fim de ofertar informações e insumos de prevenção e fotos em painel decorativo |
da festa de carnaval 2015. - Reserva28, Ficha 462 - C/C 624023-0 C.E.F. - SAÚDE |
7.500,00
SV
1,0000
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
2.500,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
34.028.316/0031-29
0,00
323
1569/000-2015
20,00
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - Inexigibilidade de Licitação nº |
012/2014: Referente à contratação de serviços postais e telemáticos convencionais, adicionais, nas modalidades |
nacional e internacinal, carga de máquina de franquear bem como a venda de prod. postais, disponibilizando em |
un de atendimento da ECT, em âmbito nacional. Secretarias e Gab. - Recurso MS PAB C/C 0903/006/624025-7 |
C.E.F. - SAÚDE |
2.500,00
%
125,0000
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
34.028.316/0031-29
61,31
323
1569/001-2015
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - C/C 624025-7 CEF
61,31
%
3,0700
20,00
0,00
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
LTDA - |
716,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
101
1570/000-2015
7,16
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - |
PARA USO DESTA SECRETARIA - PLANEJ. URBANO |
716,00
UN
100,0000
0,00
4430/2014
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP
36,50
0,00
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
12.980.648/0001-50
0,00
101
1571/000-2015
1,24
1 - CLIPS NIQUELADO Nº 4 MEDINDO 36 mm X 12 MM - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES.. fabricado com |
arame de aço com tratamento anti-ferrugem medindo aproximadamente 36 mm de comprimento x 12 mm de |
largura, acondicionado em embalagem contendo 50 unidades. Constar na embalagem: marca, quantidade, |
validade, instrução de armazenamento, composição, código de barras e dados de identificação do fabricante. - |
FIXPAPER |
18,60
CX
15,0000
3,58
2 - BLOCO PARA RECADO AUTO ADESIVO REMOVÍVEL 38mm X 50mm. Bloco para recado auto adesivo |
removível e reposicionável, sem pauta, acondicionado em embalagem plástica flow-pack tipo neon com 4 cores |
medindo aproximadamente 38mm de altura x 50 mm de comprimento, contendo 100 folhas cada. - JOCAR - |
PARA USO DESTA SECRETARIA - PLANEJ. URBANO |
17,90
PCT
5,0000
0,00
4430/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
LTDA - |
60,85
0,00
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
101
1572/000-2015
2,77
1 - GRAMPO TRANÇADO Nº 2. confeccionado em aço niquelado com tratamento antiferrugem. O produto |
deverá medir aproximadamente 32 mm de largura x 42 mm de altura x 1,85 mm de diâmetro e vir |
acondicionado em caixa com 50 unidades contendo informações sobre o produto e dados do fabricante. - |
GASFER |
13,85
CX
5,0000
1,57
2 - BLOCO PARA RECADO AUTO ADESIVO 76mm X 102mm. Bloco para recado auto adesivo removível e |
7,85
PCT
5,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/02/2015 ATÉ 11/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
6
14
reposicionável, sem pauta, acondicionado em embalagem plástica flow-pack tipo neon com as cores amarelo, |
laranja, pink, e verde medindo aproximadamente 76mm de altura x 102 mm de comprimento, contendo 100 |
folhas cada. - KAZ |
7,83
3 - MARCADOR DE PAGINA AUTOADESIVO REMOVÍVEL. Marcador de pagina autoadesivos removíveis cores |
variadas 45mm x 12mm com 200 folhas cada - 3M - PARA USO DA SECRETARIA - PLANEJ. URBANO |
39,15
PCT
5,0000
0,00
4430/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
35,40
0,00
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
10.439.346/0001-44
0,00
101
1573/000-2015
1,77
1 - BLOCO PARA RECADO AUTO ADESIVO REMOVÍVEL E REPOSICIONÁVEL - COR AMARELA - |
ACONDICIONADO EM EMBALAGEM CONTENDO 4 BLOCOS. auto adesivo removível e reposicionável, sem pauta, |
na cor amarela, acondicionado em embalagem plástica tipo flow-pack com 4 blocos, medindo aproximadamente |
38 mm de altura x 51 mm de comprimento, contendo 100 folhas cada. - JOCAR - PARA USO DA SECRETARIA - |
PLANEJ. URBANO |
35,40
PCTE
20,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
578,20
0,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
49
1574/000-2015
460,60
1 - COLUNA DIREÇÃO
460,60
UN
1,0000
58,80
2 - ROLAMENTO DA COLUNA DE DIREÇÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA CMW 1300 - JURÍDICO - |
ADMINISTRAÇÃO |
117,60
UN
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
750,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
51
1575/000-2015
250,00
1 - MÃO DE OBRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA - CMW 1300 - JURÍDICO - MÃO DE OBRA NA |
COLUNA DE DIREÇÃO - ADMINISTRAÇÃO |
750,00
HR
3,0000
0,00
537/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA |
INDUSTRI |
1.900,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
45.552.676/0001-26
0,00
207
1576/000-2015
95,00
1 - FIO DE NYLON QUADRADO 3.0 - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
1.900,00
RL
20,0000
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
1.750,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
477
1577/000-2015
12,50
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO
1.750,00
%
140,0000
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
600,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
636
1578/000-2015
4,00
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ASSISTÊNCIA
600,00
%
150,0000
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
282,56
636
1578/001-2015
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
282,56
%
70,6400
4,00
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
18.000,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
143
1579/000-2015
120,00
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E MOBIL. URBANA - |
TRÂNSITO |
18.000,00
%
150,0000
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
3.347,55
143
1579/001-2015
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E MOBIL. URBANA
3.347,55
%
27,9000
120,00
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
5.930,90
143
1579/002-2015
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E MOBIL. URBANA
5.930,90
%
49,4200
120,00
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
3.290,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
4
1580/000-2015
7,10
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. GABINETE DO PREFEITO - GABINETE
3.290,00
%
463,3800
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
910,09
4
1580/001-2015
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. GABINETE DO PREFEITO
910,09
%
128,1800
7,10
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
1.267,76
4
1580/002-2015
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. GABINETE DO PREFEITO
1.267,76
%
178,5600
7,10
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
120,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
231
1581/000-2015
0,80
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - DES. |
AGRÁRIO |
120,00
%
150,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/02/2015 ATÉ 11/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
7
14
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
80,00
231
1581/001-2015
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
80,00
%
100,0000
0,80
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
22.800,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
103
1582/000-2015
22,00
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO OBRAS - |
PLANEJ. URBANO |
22.800,00
%
1.036,3600
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
238,27
103
1582/001-2015
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO OBRAS
238,27
%
10,8300
22,00
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
127,34
103
1582/002-2015
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO OBRAS
127,34
%
5,7900
22,00
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
1.561,46
103
1582/003-2015
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO OBRAS
1.561,46
%
70,9800
22,00
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
1.750,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
71
1583/000-2015
12,50
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - FINANÇAS
1.750,00
%
140,0000
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
960,09
71
1583/001-2015
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
960,09
%
76,8100
12,50
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
18,08
71
1583/002-2015
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
18,08
%
1,4500
12,50
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
175,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
186
1584/000-2015
1,25
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUT. E SERVIÇOS MUNICIPAIS - |
SERVIÇOS MUNICIPAIS |
175,00
%
140,0000
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
1.750,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
41
1585/000-2015
12,50
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS - JURÍDICO
1.750,00
%
140,0000
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
127,34
41
1585/001-2015
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS
127,34
%
10,1900
12,50
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
600,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
766
1586/000-2015
4,00
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE - ESPORTES
600,00
%
150,0000
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
254,06
766
1586/001-2015
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
254,06
%
63,5200
4,00
0,00
485/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
54ª SUBSECÇÃO DA OAB DE REGISTRO
2.500,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
43.419.613/0054-82
0,00
41
1587/000-2015
2.500,00
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
2.500,00
SV
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
101.125,56
101.125,56
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
0,00
131
1588/000-2015
101.125,56
1 - REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DAS FATURAS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MÊS 01/2015 - C/C 111-0 C.E.F. - |
FINANÇAS |
101.125,56
1,0000
0,00
483/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE |
INTERDIÇÕ |
800,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
55.675.060/0001-04
0,00
41
1589/000-2015
800,00
1 - SERVIÇO DE CARTORIO - ESTIMATIVA PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA NOS |
SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES E FOTOCÓPIAS - JURÍDICO |
800,00
SV
1,0000
0,00
475/2015
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
3.000,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
0,00
103
1590/000-2015
3.000,00
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DE PRAZO - PLANEJ. URBANO
3.000,00
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/02/2015 ATÉ 11/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
8
14
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.166,69
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
278
1591/000-2015
11.166,69
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - |
CONTA PARCELAMENTO DIVIDA APAMIR - C/C 258/3 CEF |
11.166,69
1,0000
0,00
13496/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
LTDA - E |
39.870,04
0,00
17.00.13.392.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
0,00
741
1592/000-2015
146,73
1 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO POR ATÉ 06 HORAS NOTURNAS |
(COMPREENDE NOTURNO: DAS 18 AS 06 DA MANHÃ). |
36.975,96
SV
252,0000
168,60
2 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO POR ATÉ 12 HORAS DIURNAS |
(COMPREENDE DIURNA: DAS 06 AS 18). |
2.697,60
SV
16,0000
196,48
3 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO POR ATÉ 06 HORAS NOTURNAS |
(COMPREENDE NOTURNA: DAS 18 AS 06 DA MANHÃ) - SERVIÇO DE APOIO E FISCALIZAÇÃO PARA O |
CARNAVAL DE REGISTRO/SP - DO DIA 13/02 AO 18/02 - CULTURA |
196,48
SV
1,0000
0,00
13496/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
LTDA - E |
23.089,28
0,00
17.00.13.392.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
0,00
741
1593/000-2015
211,25
1 - CESSÃO DE TENDA 4X4 - GRANDE MOD. PIRAMIDAL OU CHAPÉU DE BRUXA, SEM PISO - 24 HORAS - |
UNIDADE |
1.056,24
DIÁRI
5,0000
266,48
2 - CESSÃO DE TENDA 5X5 - GRANDE MOD. PIRAMIDAL OU CHAPÉU DE BRUXA, SEM PISO - 24 HORAS - |
UNIDADE |
6.662,00
DIÁRI
25,0000
120,70
3 - SANITÁRIO QUÍMICO - MODELO STANDART - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS.
12.070,40
DIÁRI
100,0000
165,03
4 - SANITÁRIO QUÍMICO - MODELO PNE - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS - PARA O CARNAVAL 2015 - DO |
DIA 13/02 A 18/02 - CULTURA |
3.300,64
DIÁRI
20,0000
0,00
13496/2015
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
156.186,62
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
0,00
731
1594/000-2015
2.639,00
1 - CESSÃO DE ESTRUTURA DE PALCO MÉDIO PORTE COM COBERTURA - ESTRUTURA DE 10X08 (CJ) - 24 |
HORAS |
13.195,02
DIÁRI
5,0000
1.150,12
2 - PÓRTICO DE ENTRADA, ESTRUTURA P30 (CJ) - 24 HORAS
11.501,20
DIÁRI
10,0000
9,45
3 - ESTRUTURA DE TRELIÇA, P15 OU P30 (METRO) - 24 HORAS
7.561,60
DIÁRI
800,0000
3.984,90
4 - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TRIO ELÉTRICO - CONJUNTO - conforme edital
19.924,48
SV
5,0000
966,20
5 - GRUPO GERADOR 80 KVA SILENCIOSO - SL - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS.
4.831,00
DIÁRI
5,0000
1.263,72
6 - GRUPO GERADOR 160 KVA SILENCIOSO - SL - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS.
12.637,20
DIÁRI
10,0000
1.561,24
7 - GRUPO GERADOR 250 KVA SILENCIOSO - SL - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS.
7.806,20
DIÁRI
5,0000
8.085,85
8 - SONORIZAÇÃO GRANDE PORTE - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS
40.429,24
DIÁRI
5,0000
5.572,86
9 - ILUMINAÇÃO GRANDE PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS.
27.864,28
DIÁRI
5,0000
1.043,64
10 - TELÃO 4X3 - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS. - PARA O CARNAVAL DE REGISTRO/SP - DO |
DIA 13/02 A 18/02 - CULTURA |
10.436,40
DIÁRI
10,0000
0,00
13496/2015
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
6.481,43
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
0,00
731
1595/000-2015
8,32
1 - FECHAMENTO EM PLACA GALVANIZADAS - 24 HORAS - UNIDADE
2.511,43
DIÁRI
302,0000
7,94
2 - GRADE DE PROTEÇÃO METALICA, 1,10 X 2,10 - 24 HORAS - UNIDADE - PARA O CARNAVAL DE |
REGISTRO/SP - DO DIA 13/02 AO 18/02 - CULTURA |
3.970,00
DIÁRI
500,0000
0,00
13496/2015
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
23.310,40
0,00
17.00.13.392.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
0,00
741
1596/000-2015
1.840,12
1 - CESSÃO DE ESTRUTURA DE PALCO PEQUENO PORTE COM COBERTURA - ESTRUTURA DE 6X4 (CJ) - 24 |
HORAS |
9.200,60
DIÁRI
5,0000
2.821,96
2 - SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA 24 HORAS - PARA O CARNAVAL DE REGISTRO/SP |
- DO DIA 13/02 AO 18/02 - CULTURA |
14.109,80
DIÁRI
5,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LOCAWEB S/C LTDA
2.803,90
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.351.877/0001-52
0,00
51
1597/000-2015
254,90
1 - HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA - ESTIMATIVA PARA 2015 - REFERENTE AO SITE DA PREFEITURA - |
ADMINISTRAÇÃO |
2.803,90
SV
11,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A
78,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
80.227.796/0001-59
0,00
652
1598/000-2015
3,25
1 - PASSAGEM - REGISTRO/SETE BARRAS - AQUISIÇÃO DE PASAGENS - ASSISTÊNCIA (ACERTO REF. AO EMP. |
9862/2014) - C/C 28.286-3 BB. |
78,00
SV
24,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CRISTIANE MARQUES
1.500,00
0,00
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
070.030.158-54
0,00
630
1599/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/02/2015 ATÉ 11/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
9
14
1.500,00
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM DE USO DESTA SECRETARIA - PARA ATENDER A |
SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA, DESENV. SOCIAL |
1.500,00
1,0000
0,00
13496/2015
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
48.999,24
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
0,00
51
1600/000-2015
2.722,18
1 - CESSÃO DE ESTRUTURA DE ARQUIBANCADAS - PARA O CARNAVAL DE REGISTRO/SP - DO DIA 13/02 AO |
18/02 - ADMINISTRAÇÃO |
48.999,24
DIÁRI
18,0000
0,00
13496/2015
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
5.444,36
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
0,00
731
1601/000-2015
2.722,18
1 - CESSÃO DE ESTRUTURA DE ARQUIBANCADAS - PARA O CARNAVAL DE REGISTRO/SP - DO DIA 13/02 AO |
18/02 - CULTURA |
5.444,36
DIÁRI
2,0000
0,00
6858/2013
Pregão Presencial
TB Dalfré - EPP
0,00
984,00
RP
J
10.928.193/0001-07
0,00
5001
3343/000-2014
984,00
1 - Restos a pagar do empenho 3343/0-2014
984,00
1,0000
0,00
2605/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
RP
J
01.224.842/0001-90
0,00
5006
3364/008-2014
198,00
1 - Restos a pagar do empenho 3364/8-2014
198,00
1,0000
0,00
2605/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
RP
J
01.224.842/0001-90
0,00
5006
3364/009-2014
198,00
1 - Restos a pagar do empenho 3364/9-2014
198,00
1,0000
0,00
2605/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
RP
J
01.224.842/0001-90
0,00
5006
3364/010-2014
198,00
1 - Restos a pagar do empenho 3364/10-2014
198,00
1,0000
0,00
7175/2013
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
264,60
RP
J
08.702.321/0001-40
0,00
5001
3754/001-2014
264,60
1 - Restos a pagar do empenho 3754/1-2014
264,60
1,0000
0,00
7175/2013
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
456,00
RP
J
08.702.321/0001-40
0,00
5001
3754/002-2014
456,00
1 - Restos a pagar do empenho 3754/2-2014
456,00
1,0000
22.458,28
3444/2014
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
0,00
0,00
RP
J
07.263.330/0001-19
0,00
5001
4908/008-2014
22.458,28
1 - Restos a pagar do empenho 4908/8-2014
22.458,28
1,0000
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
RP
J
01.224.842/0001-90
0,00
5001
6498/004-2014
400,00
1 - Restos a pagar do empenho 6498/4-2014
400,00
1,0000
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
RP
J
01.224.842/0001-90
0,00
5001
6498/005-2014
400,00
1 - Restos a pagar do empenho 6498/5-2014
400,00
1,0000
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
RP
J
01.224.842/0001-90
0,00
5001
6499/004-2014
800,00
1 - Restos a pagar do empenho 6499/4-2014
800,00
1,0000
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
RP
J
01.224.842/0001-90
0,00
5001
6499/005-2014
800,00
1 - Restos a pagar do empenho 6499/5-2014
800,00
1,0000
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
RP
J
01.224.842/0001-90
0,00
5001
6500/004-2014
400,00
1 - Restos a pagar do empenho 6500/4-2014
400,00
1,0000
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
RP
J
01.224.842/0001-90
0,00
5001
6500/005-2014
400,00
1 - Restos a pagar do empenho 6500/5-2014
400,00
1,0000
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
RP
J
01.224.842/0001-90
0,00
5001
6501/004-2014
400,00
1 - Restos a pagar do empenho 6501/4-2014
400,00
1,0000
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
RP
J
01.224.842/0001-90
0,00
5001
6501/005-2014
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/02/2015 ATÉ 11/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
10
14
400,00
1 - Restos a pagar do empenho 6501/5-2014
400,00
1,0000
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
RP
J
01.224.842/0001-90
0,00
5001
6502/005-2014
3.600,00
1 - Restos a pagar do empenho 6502/5-2014
3.600,00
1,0000
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
RP
J
01.224.842/0001-90
0,00
5001
6504/001-2014
800,00
1 - Restos a pagar do empenho 6504/1-2014
800,00
1,0000
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
RP
J
01.224.842/0001-90
0,00
5001
6504/002-2014
4.400,00
1 - Restos a pagar do empenho 6504/2-2014
4.400,00
1,0000
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
RP
J
01.224.842/0001-90
0,00
5003
6508/005-2014
800,00
1 - Restos a pagar do empenho 6508/5-2014
800,00
1,0000
0,00
78/2012
Tomada de Preço Compras e Serviços
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
0,00
1.959,00
RP
J
04.016.638/0001-71
0,00
5010
7323/001-2012
1.959,00
1 - Restos a pagar do empenho 7323/0-2012 - SERVIÇOS DE OBRAS - CONTRAPARTIDA - REF. A |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE PARQUE MUNICIPAL ECOTURISTICO NO BAIRRO |
ARAPONGAL, PAGOS ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE N° 324.659-02/2010/MINISTÉRIO DO |
TURISMO/CAIXA - CONTRATO N° 58/2012 - SEC. PLANEJAMENTO |
1.959,00
1,0000
0,00
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
0,00
RP
J
05.690.346/0001-82
2.160,00
5001
9935/001-2014
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - DES. AGRÁRIO
2.160,00
UN
200,0000
10,80
2.964,10
7/2014
Pregão Presencial
JUCIMAR MARTINS ARBITRO - ME
0,00
0,00
RP
J
14.872.353/0001-96
0,00
5001
10555/007-2014
2.964,10
1 - Restos a pagar do empenho 10555/7-2014
2.964,10
1,0000
2.368,63
7/2014
Pregão Presencial
JUCIMAR MARTINS ARBITRO - ME
0,00
0,00
RP
J
14.872.353/0001-96
0,00
5001
10555/008-2014
2.368,63
1 - Restos a pagar do empenho 10555/8-2014
2.368,63
1,0000
0,00
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
LTDA - |
0,00
107,40
RP
J
72.881.063/0001-05
0,00
5001
11836/002-2014
107,40
1 - Restos a pagar do empenho 11836/2-2014
107,40
1,0000
65.999,88
5650/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
0,00
RP
J
11.275.768/0001-94
0,00
5001
12436/004-2014
65.999,88
1 - Restos a pagar do empenho 12436/4-2014
65.999,88
1,0000
0,00
11250/2014
Dispensa
JULIO LOPES RAMPONI ME
0,00
7.982,49
RP
J
13.773.525/0001-01
0,00
5001
12909/000-2014
7.982,49
1 - Restos a pagar do empenho 12909/0-2014
7.982,49
1,0000
0,00
11250/2014
Dispensa
JULIO LOPES RAMPONI ME
0,00
827,51
RP
J
13.773.525/0001-01
0,00
5006
12910/000-2014
827,51
1 - Restos a pagar do empenho 12910/0-2014
827,51
1,0000
0,00
4289/2013
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
0,00
18.797,02
RP
J
67.729.178/0004-91
0,00
5003
12936/000-2014
18.797,02
1 - Restos a pagar do empenho 12936/0-2014
18.797,02
1,0000
0,00
5390/2013
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
0,00
1.475,00
RP
J
13.773.525/0001-01
0,00
5001
13176/000-2014
1.475,00
1 - Restos a pagar do empenho 13176/0-2014
1.475,00
1,0000
28.083,34
336/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
0,00
RP
J
11.275.768/0001-94
0,00
5001
13492/002-2014
28.083,34
1 - Restos a pagar do empenho 13492/2-2014
28.083,34
1,0000
302,40
12332/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CAMILA APARECIDA MINARI - ME
0,00
0,00
RP
J
13.046.855/0001-03
0,00
5001
13731/000-2014
304,56
1 - Restos a pagar do empenho 13731/0-2014
304,56
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
326,34
RP
J
07.734.873/0001-77
0,00
5004
13876/000-2014
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/02/2015 ATÉ 11/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
11
14
326,34
1 - Restos a pagar do empenho 13876/0-2014
326,34
1,0000
1.200,00
12405/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
BRUNO LOPES RODRIGUES MIDOGUTI ME
0,00
0,00
RP
J
14.849.878/0001-00
0,00
5001
13885/000-2014
1.200,00
1 - Restos a pagar do empenho 13885/0-2014
1.200,00
1,0000
0,00
4430/2014
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA
0,00
178,54
RP
J
12.440.331/0001-21
0,00
5001
14453/000-2014
178,54
1 - Restos a pagar do empenho 14453/0-2014
178,54
1,0000
0,00
4430/2014
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA
0,00
804,00
RP
J
12.440.331/0001-21
0,00
5001
14464/000-2014
804,00
1 - Restos a pagar do empenho 14464/0-2014
804,00
1,0000
893,96
4430/2014
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP
0,00
0,00
RP
J
12.980.648/0001-50
0,00
5001
14466/000-2014
893,96
1 - Restos a pagar do empenho 14466/0-2014
893,96
1,0000
0,00
7768/2013
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
0,00
2.800,00
RP
J
67.729.178/0004-91
0,00
5001
14485/000-2014
2.800,00
1 - Restos a pagar do empenho 14485/0-2014
2.800,00
1,0000
0,00
7768/2013
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
0,00
5.277,15
RP
J
04.027.894/0003-26
0,00
5003
14493/000-2014
5.277,15
1 - Restos a pagar do empenho 14493/0-2014
5.277,15
1,0000
2.600,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
RP
J
08.456.192/0001-57
0,00
5001
14622/000-2014
2.600,00
1 - Restos a pagar do empenho 14622/0-2014
2.600,00
1,0000
1.570,20
4430/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
0,00
RP
J
07.089.572/0001-38
0,00
5001
14656/000-2014
1.570,20
1 - Restos a pagar do empenho 14656/0-2014
1.570,20
1,0000
0,00
5435/2014
Pregão Presencial
GPRESS MEDICAL LTDA
0,00
255,00
RP
J
17.122.815/0001-46
0,00
5001
14709/000-2014
255,00
1 - Restos a pagar do empenho 14709/0-2014
255,00
1,0000
0,00
5435/2014
Pregão Presencial
MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS |
LTDA |
0,00
3.540,00
RP
J
94.894.169/0001-86
0,00
5001
14713/000-2014
3.540,00
1 - Restos a pagar do empenho 14713/0-2014
3.540,00
1,0000
0,00
5435/2014
Pregão Presencial
GPRESS MEDICAL LTDA
0,00
163,35
RP
J
17.122.815/0001-46
0,00
5003
14716/000-2014
163,35
1 - Restos a pagar do empenho 14716/0-2014
163,35
1,0000
0,00
5435/2014
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
0,00
120,00
RP
J
04.027.894/0003-26
0,00
5003
14717/000-2014
120,00
1 - Restos a pagar do empenho 14717/0-2014
120,00
1,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
0,00
111,00
RP
J
05.939.543/0001-92
0,00
5001
14720/000-2014
111,00
1 - Restos a pagar do empenho 14720/0-2014
111,00
1,0000
200,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5001
14987/000-2014
200,00
1 - Restos a pagar do empenho 14987/0-2014
200,00
1,0000
0,00
8894/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
60,60
RP
J
08.702.321/0001-40
0,00
5001
15000/000-2014
60,60
1 - Restos a pagar do empenho 15000/0-2014
60,60
1,0000
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
123,04
RP
J
08.702.321/0001-40
0,00
5001
15011/000-2014
123,04
1 - Restos a pagar do empenho 15011/0-2014
123,04
1,0000
0,00
8894/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
101,00
RP
J
08.702.321/0001-40
0,00
5001
15016/000-2014
101,00
1 - Restos a pagar do empenho 15016/0-2014
101,00
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/02/2015 ATÉ 11/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
12
14
0,00
5799/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
437,40
RP
J
07.089.572/0001-38
0,00
5001
15065/000-2014
437,40
1 - Restos a pagar do empenho 15065/0-2014
437,40
1,0000
0,00
5799/2014
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
0,00
74,00
RP
J
64.088.214/0001-44
0,00
5001
15066/000-2014
74,00
1 - Restos a pagar do empenho 15066/0-2014
74,00
1,0000
175,00
13296/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO |
LTDA |
0,00
0,00
RP
J
53.401.360/0001-61
0,00
5006
15090/000-2014
175,00
1 - Restos a pagar do empenho 15090/0-2014
175,00
1,0000
108,00
13296/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO |
LTDA |
0,00
0,00
RP
J
53.401.360/0001-61
0,00
5006
15091/000-2014
108,00
1 - Restos a pagar do empenho 15091/0-2014
108,00
1,0000
0,00
5435/2014
Pregão Presencial
MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS |
LTDA |
0,00
495,60
RP
J
94.894.169/0001-86
0,00
5003
15092/000-2014
495,60
1 - Restos a pagar do empenho 15092/0-2014
495,60
1,0000
0,00
5435/2014
Pregão Presencial
AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
0,00
669,90
RP
J
65.817.900/0001-71
0,00
5003
15095/000-2014
669,90
1 - Restos a pagar do empenho 15095/0-2014
669,90
1,0000
0,00
5435/2014
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
0,00
750,00
RP
J
04.027.894/0003-26
0,00
5003
15096/000-2014
750,00
1 - Restos a pagar do empenho 15096/0-2014
750,00
1,0000
120,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5001
15224/000-2014
120,00
1 - Restos a pagar do empenho 15224/0-2014
120,00
1,0000
230,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5001
15227/000-2014
230,00
1 - Restos a pagar do empenho 15227/0-2014
230,00
1,0000
300,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5001
15234/000-2014
300,00
1 - Restos a pagar do empenho 15234/0-2014
300,00
1,0000
450,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5001
15237/000-2014
450,00
1 - Restos a pagar do empenho 15237/0-2014
450,00
1,0000
0,00
5435/2014
Pregão Presencial
NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS |
FARMACÊUTICOS |
0,00
735,42
RP
J
75.014.167/0001-00
0,00
5003
15677/000-2014
735,42
1 - Restos a pagar do empenho 15677/0-2014
735,42
1,0000
1.920,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
0,00
RP
J
07.734.873/0001-77
0,00
5003
15777/000-2014
1.920,00
1 - Restos a pagar do empenho 15777/0-2014
1.920,00
1,0000
720,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5003
15803/000-2014
720,00
1 - Restos a pagar do empenho 15803/0-2014
720,00
1,0000
260,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5003
15804/000-2014
260,00
1 - Restos a pagar do empenho 15804/0-2014
260,00
1,0000
330,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5001
15806/000-2014
330,00
1 - Restos a pagar do empenho 15806/0-2014
330,00
1,0000
350,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5001
15807/000-2014
350,00
1 - Restos a pagar do empenho 15807/0-2014
350,00
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/02/2015 ATÉ 11/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
13
14
600,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5003
15809/000-2014
600,00
1 - Restos a pagar do empenho 15809/0-2014
600,00
1,0000
100,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5003
15810/000-2014
100,00
1 - Restos a pagar do empenho 15810/0-2014
100,00
1,0000
250,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5003
15811/000-2014
250,00
1 - Restos a pagar do empenho 15811/0-2014
250,00
1,0000
160,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
0,00
RP
J
07.734.873/0001-77
0,00
5003
15812/000-2014
160,00
1 - Restos a pagar do empenho 15812/0-2014
160,00
1,0000
316,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
0,00
RP
J
07.734.873/0001-77
0,00
5003
15813/000-2014
316,00
1 - Restos a pagar do empenho 15813/0-2014
316,00
1,0000
470,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5001
15820/000-2014
470,00
1 - Restos a pagar do empenho 15820/0-2014
470,00
1,0000
316,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
0,00
RP
J
07.734.873/0001-77
0,00
5003
15822/000-2014
316,00
1 - Restos a pagar do empenho 15822/0-2014
316,00
1,0000
316,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
0,00
RP
J
07.734.873/0001-77
0,00
5003
15824/000-2014
316,00
1 - Restos a pagar do empenho 15824/0-2014
316,00
1,0000
590,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
0,00
RP
J
07.734.873/0001-77
0,00
5003
15826/000-2014
590,00
1 - Restos a pagar do empenho 15826/0-2014
590,00
1,0000
263,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
0,00
RP
J
07.734.873/0001-77
0,00
5003
15827/000-2014
263,00
1 - Restos a pagar do empenho 15827/0-2014
263,00
1,0000
REGISTRO, 25 de Fevereiro de 2015.
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/02/2015 ATÉ 11/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
14
14
AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
[<<Primeira Página] [<Página Anterior] [Próxima Página>] [Última Página>>]